昌都市人民政府国有资产监督管理委员会

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西藏昌都市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度部门预算

发布时间: 2021-03-05   浏览次数:   【字体:

西藏昌都市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度部门预算

   2021    3  5 

第一部分西藏昌都市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分西藏昌都市人民政府国有资产监督管理委员会2021  年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分西藏昌都市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度部门预算情况说明

第一部分

西藏昌都市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、西藏昌都市人民政府国有资产监督管理委员会主要职能

1.贯彻执行国家和自治区有关国有资产管理的法律法规和政府规章。

2.根据市人民政府授权,依法履行出资人职责,以管资本为主加强国有资产监管,依法落实企业法人财产权和经营自主权,承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。

3.围绕国家产业发展总体部署和市产业发展规划,提出市级国有资本调整规划、产业及企业重组整合方案,推动国有经济布局结构的调整优化和国有资本的有序进退。

4.分类指导推进国有企业改革,完善现代企业制度,健全公司法人治理结构;推进所监管企业混合所有制改革;负责国有资本授权经营体制改革,按权限承担改组组建国有资本投资、运营公司有关工作。

5.会同其他股东制定、修改所监管企业章程,审议董事会、企业内设监事会报告;承担所监管企业财务预决算报告审核等工作;根据有关法律法规和权限,决定所监管企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。

6.按照管理权限和法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核、奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制;推行职业经理人制度;指导所监管企业人才队伍建设。

7.组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案并监督执行;监测国有资本运营质量,监督企业财务状况;指导监督县(区)国有资产监督管理工作。

8.负责对所监管企业负责人履职情况、“三重一大”事项等方面开展监督检查,对国有资产流失或有关事项实施稽查,对违规经营投资造成国有资产损失的企业负责人实施责任追究。

9.指导所监管企业的安全生产监督管理和应急处置工作。

10.完成市委、政府交办的其他任务。

二、西藏昌都市人民政府国有资产监督管理委员会预算单位构成

2021年纳入昌都市人民政府国有资产监督管理委员会预算管理的单位只有本单位,没有下属单位。执行会计制度为:行政会计制度。

我委内设机构6个,事业机构2:办公室、企业改革发展科(政策法规监督科)、财务监管与统计评价科(考核分配科)、产权管理科(收益管理科)、政工人事科(企业领导人员管理科)、党建科(纪检监察室、信访科)、培训中心和信息中心。

2021年单位编制人数27人,其中行政编制17人,事业编制10人。公务用车财政编制量5辆,实有车辆4辆。

第二部分

西藏昌都市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度预算明细表

(表格见附件)

第三部分

西藏昌都市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度

预算情况说明

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

西藏昌都市人民政府国有资产监督管理委员会2021年收支总预算2927.617158万元,2021年财政拨款总收入2927.617158万元,2021年度财政拨款总支出2927.617158万元,当年财政拨款收支持平。2021年度部门预算没有政府性基金预算财政拨款,政府性基金预算支出表无任何数据。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2020年度一般公共预算当年财政拨款总额2927.617158万元,其中:基本支出907.109158万元,项目支出2020.508万元,上年度一般公共预算当年财政拨款1011.169719万元,其中:基本支出849.185908万元,项目支出161.983811万元,同上年度一般公共预算当年财政拨款相比,2021年度一般公共预算当年财政拨款增加1916.447439万元,增幅189.53%

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

1.按功能科目:2021年财政拨款预算用于以下几方面:行政单位离退休款项80.953484万元,占总预算的2.77%;财政对失业保险基金的补助款项4.40818万元,占总预算的0.15%;行政单位医疗款项55.320671万元,占总预算的1.89%;行政运行款项732.992991万元,占总预算的25.04%;其他国有资产监管支出款项1995.258万元,占总预算的68.15%;住房公积金款项58.683832万元,占总预算的2%

2.按经济科目:2021年度一般公共预算当年财政拨款总额2927.617158万元,其中:基本支出907.109158万元,占当年一般公共预算财政拨款总额30.98%,项目支出2020.508万元,占当年一般公共预算财政拨款总额69.02%。基本支出包括:工资福利支出790.523108万元;商品和服务支出92.794718万元;对个人和家庭补助支出23.791332%;项目支出2020.508万元:行政事业性项目40.25万元。对企事业单位的补贴1980.258万元。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2021年财政拨款预算2927.617158万元,具体情况安排如下:

工资福利支出790.523108万元,其中基本工资132.7848万元、津贴补贴318.60612万元、奖金40.71791万元、伙食补助费13.32万元、机关事业单位基本养老保险80.953484万元、医疗保险40.476744万元、公务员医疗补助10.813927万元、其他保险4.40818万元、住房公积金58.683832万元、医疗费4.03万元、其他工资福利支出85.728111万元。

商品和服务支出92.794718万元,其中办公费4.0827万元、水费1.06206万元、电费2.47814万元、邮电费6.306万元、取暖费1.55万元、差旅费31万元、工会经费9.783578万元、福利费0.186万元、会议费0.588万元、公务接待费3.71万元、公务用车运行维护费30.2万元、公务车辆大修补助费1.84824万元;

对个人和家庭的补助支出23.791332万元,包括生活补助11.71134万元、退休人员医疗费补助4.88万元、退休人员护工费3.6万元、离退休干部公用经费0.46万元、其他对个人和家庭补助支出3.139992万元

2021年项目财政拨款预算2020.508万元,项目支出2020.508万元,其中行政事业项目40.25万元,对企事业单位的补贴1980.258万元。具体项目包括公务车辆保险费4.68万元;全市国资监管工作会4.11万元;综合治理建设业务经费11.22万元;昌运公司教师退休补差49万元;企业安全生产、节能减排督查等综合治理经费15万元;国资委办公楼及食堂运行经费5.24万元;深化国有企业改革专项经费284.9万元;小恩达公交场站项目700万元;全市公交补贴877.25万元;退休人员社会化管理69.108万元。

三、其他支出

2021年本单位无其他支出

四、2021年度收支预算情况总体说明

西藏昌都市人民政府国有资产监督管理委员会2021年部门收支总预算2927.617158万元,2021年财政拨款总收入2927.617158万元, 2021年度财政拨款总支出2927.617158万元,当年财政拨款收支持平。2020年度部门预算没有政府性基金预算财政拨款,政府性基金预算支出表无任何数据。

五、2020年度收入预算情况说明

西藏昌都市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度部门预算财政拨款总收入2927.617158万元,包括基本支出预算收入907.109158万元,项目支出预算收入2020.508万元。

六、2020年度支出预算情况说明

西藏昌都市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度部门支出总预算2927.617158万元。其中:基本支出907.19158万元,占当年一般公共预算财政拨款总额30.98%,项目支出2020.508万元,占当年一般公共预算财政拨款总额69.02%

1.基本支出包括:工资福利支出790.523108万元,占当年一般公共预算财政拨款总额27%;商品和服务支出92.794718万元,占当年一般公共预算财政拨款总额3.17%;对个人和家庭补助支出23.791332元,占当年一般公共预算财政拨款总额0.81%

2.项目支出2020.508万元,占当年一般公共预算财政拨款总额69.02%:其中行政事业项目40.25万元,对企事业单位的补贴1980.258万元。具体项目包括公务车辆保险费4.68万元;全市国资监管工作会4.11万元;综合治理建设业务经费11.22万元;昌运公司教师退休补差49万元;企业安全生产、节能减排督查等综合治理经费15万元;国资委办公楼及食堂运行经费5.24万元;深化国有企业改革专项经费284.9万元;小恩达公交场站项目700万元;全市公交补贴877.25万元;退休人员社会化管理69.108万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款收入2927.617158万元。2021年度一般公共预算财政拨款支出2927.617158万元。比2020年增加1916.447439万元。其中基本支出907.109158万元,比2020年增加57.92325万元,主要原因是在职人员社会保险缴费增加,工资正常晋升;项目支出2020.508万元,比2020年增加1858.524189万元。主要原因一是是继续深化国有企业改革任务重,经费比去年有所增加;二是增加三个企业项目。

八、2021年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)

2021年度一般公共预算当年财政拨款“三公”经费预算40.43824万元,其中:因公出国(境)费财政拨款预算0.00万元公务用车购置经费财政拨款预算0.00万元,公务用车运行维护费财政拨款预算36.72824万元(正常公务用车运行维护费32.04824万元;车辆大修补助1.84824万元;项目公务用车运行维护费4.68万元),主要用于公务用车车辆油料费、维修(护)费和车辆保养费、车辆保险费、出资企业监管专项经费支出,公务用车财政编制量5车辆,实有车辆4辆;单位公务接待费财政拨款预算3.71万元,主要用于单位按规定开支各类公务接待费用,2021年度委机关各类公务接待预计0批次,预计接待人数0人,我委将严格贯彻落实中央“八项规定”和自治区党委约法“十章”“九项”要求、市委实施办法和市政府关于加强“三公”经费管理的要求,严格控制“三公”经费的支出,力争实现“三公”经费的支出逐年递减目标。

2020年度一般公共预算当年财政拨款“三公”经费预算35.317587万元,其中:因公出国(境)费财政拨款预算0.00万元;公务用车购置经费财政拨款预算0万元,公务用车运行维护费财政拨款预算31.607587万元(正常公务用车运行维护费26.2万元;车辆大修补助1.60344万元;项目公务用车运行维护费3.804147万元),公务用车财政编制量4车辆,实有车辆3辆;单位公务接待费财政拨款预算3.71万元, 2020年委机关实际各类公务接待0批次,实际接待人数0人。

2021年度“三公”经费财政拨款预算同上年度相比增加5.120653万元, 增幅14.5%。其中:公务用车运行维护费财政拨款预算同上年度相比增加5.120653万元;公务接待费财政拨款预算同上年度相比持平;“三公”经费财政拨款预算增长主要原因是:新购置一辆公务用车,经费增加,在2021年度严格执行中央“八项规定”精神,在日常实际活动中推行厉行节约的原则,严格控制“三公经费”支出。

九、其他重要事项的情况说明

1.政府性基金预算。本单位2021年无政府性基金预算。

2.机关运行费安排情况。2021年一般公共预算财政拨款运行经费92.794718万元,比上年增加7.339242万元,主要原:工作任务加重,公务车辆增加,人员增加。

3.政府采购情况。无

4.绩效目标设置情况。2021年项目均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2020.508万元,本单位2021年无重点项目预算。

5.国有资产占有情况说明。截止202012月,房屋面积为2969.01平方米;车辆共有4辆,其中一般公务用车3辆;无单价200万以上的大型设备。2021年一般公共预算未安排购置车辆,车辆共有4辆,其中一般公务用车4辆;未安排单价200万以上的大型设备。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件下载:
昌都市国资委2021年部门预算公开明细表.xls
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